Об исполнении бюджета муниципального округа Матушкино за 1 полугодие 2018 года
Решение № 9/2 от 01.08.2018
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МАТУШКИНО
РЕШЕНИЕ
от 01 августа 2018 года № 9/2
Об исполнении бюджета
муниципального округа Матушкино
за 1 полугодие 2018 года
Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Матушкино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Матушкино Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Матушкино за 1 полугодие 2018 года по доходам в сумме 8675,2 тысячи рублей, по расходам 8436,4 тысячи рублей, с превышением доходов над расходами (профицитом) 238,8 тысяч рублей, по следующим показателям:
1.1. Доходы бюджета муниципального округа Матушкино за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Матушкино за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Матушкино на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4. Источники финансирования дефицитабюджета муниципального округа Матушкино за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа
Матушкино В.В. Анисимов
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Матушкино
от 01 августа 2018 года № 9/2
Доходы бюджета муниципального округа Матушкино
за 1 полугодие 2018 года
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование показателей |
Исполнено, тыс. руб. |
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
7 573,5 |
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
7 573,5 |
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
7 573,5 |
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
7 434,6 |
1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
25,3 |
1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
113,6 |
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
1 101,7 |
2 02 40000 00 0000 000 |
Иные межбюджетные трансферты |
1 080,0 |
2 02 49999 03 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
1 080,0 |
2 18 60010 03 0000 151 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
21,7 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
8 675,2 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Матушкино
от 01 августа 2018 года № 9/2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Матушкино за 1 полугодие 2018 года
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Утверждено, тыс. руб. |
Исполнено, тыс. руб. |
Процент исполне-ния |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Крюково (код ведомства 900) |
|
|
|
|
17 202,4 |
8 436,4 |
49% |
ОБЩЕГ-ОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
|
|
13 721,6 |
6 917,6 |
50% |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
2 212,8 |
1 375,7 |
62% |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
31А 0100000 |
|
2 119,6 |
1 375,7 |
65% |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами |
01 |
02 |
31А 0100100 |
100 |
2 107,6 |
1 363,7 |
65% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
31А 0100100 |
120 |
2 107,6 |
1 363,7 |
65% |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
02 |
31А 0100100 |
200 |
12,0 |
12,0 |
100% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
02 |
31А 0100100 |
240 |
12,0 |
12,0 |
100% |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 |
02 |
35Г 0101100 |
|
93,2 |
0,0 |
0% |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами |
01 |
02 |
35Г 0101100 |
100 |
93,2 |
0,0 |
0% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
35Г 0101100 |
120 |
93,2 |
0,0 |
0% |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
2 261,9 |
1 110,6 |
49% |
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
01 |
03 |
31А 0100200 |
|
101,9 |
30,6 |
30% |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами |
01 |
03 |
31А 0100200 |
100 |
101,9 |
30,6 |
30% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
31А 0100200 |
120 |
101,9 |
30,6 |
30% |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
01 |
03 |
33А 0400100 |
|
2 160,0 |
1 080,0 |
50% |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
03 |
33А 0400100 |
800 |
2 160,0 |
1 080,0 |
50% |
Специальные расходы |
01 |
03 |
33А 0400100 |
880 |
2 160,0 |
1 080,0 |
50% |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
9 203,8 |
4 431,3 |
48% |
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 |
04 |
31Б 0100500 |
|
8 696,7 |
4 338,1 |
50% |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами |
01 |
04 |
31Б 0100500 |
100 |
6 135,4 |
3 266,9 |
53% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
31Б 0100500 |
120 |
6 135,4 |
3 266,9 |
53% |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
31Б 0100500 |
200 |
2 560,3 |
1 071,2 |
42% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
31Б 0100500 |
240 |
2 560,3 |
1 071,2 |
42% |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
31Б 0100500 |
800 |
1,0 |
0,0 |
0% |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
31Б 0100500 |
850 |
1,0 |
0,0 |
0% |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 |
04 |
35Г 0101100 |
|
507,1 |
93,2 |
18% |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами |
01 |
04 |
35Г0101100 |
100 |
507,1 |
93,2 |
18% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
35Г0101100 |
120 |
507,1 |
93,2 |
18% |
ДРУГИЕ ОБЩЕ-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
13 |
|
|
43,1 |
0,0 |
0% |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 |
13 |
31Б 0100400 |
|
43,1 |
0,0 |
0% |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
31Б 0100400 |
800 |
43,1 |
0,0 |
0% |
Уплата налогов, сборов, иных платежей |
01 |
13 |
31Б 0100400 |
850 |
43,1 |
0,0 |
0% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
00 |
|
|
270,0 |
100,4 |
37% |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
|
|
270,0 |
100,4 |
37% |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
35Е 0101400 |
200 |
270,0 |
100,4 |
37% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
35Е 0101400 |
240 |
270,0 |
100,4 |
37% |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
|
|
1 151,0 |
453,1 |
39% |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
1 151,0 |
453,1 |
39% |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
08 |
04 |
35Е 0100500 |
|
1 151,0 |
453,1 |
39% |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
35Е 0100500 |
200 |
1 151,0 |
453,1 |
39% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
35Е 0100500 |
240 |
1 151,0 |
453,1 |
39% |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
|
|
1 630,8 |
707,7 |
43% |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
710,0 |
707,7 |
100% |
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
10 |
01 |
35П 0101500 |
|
710,0 |
707,7 |
100% |
Межбюджетные трансферты |
10 |
01 |
35П 0101500 |
500 |
710,0 |
707,7 |
100% |
Иные межбюджетные трансферты |
10 |
01 |
35П 0101500 |
540 |
710,0 |
707,7 |
100% |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
920,8 |
0,0 |
0% |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
10 |
06 |
35Г0101100 |
|
498,4 |
0,0 |
0% |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
06 |
35Г0101100 |
300 |
498,4 |
0,0 |
0% |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
06 |
35Г0101100 |
320 |
498,4 |
0,0 |
0% |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
10 |
06 |
35П 0101800 |
|
422,4 |
0,0 |
0% |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
06 |
35П 0101800 |
300 |
422,4 |
0,0 |
0% |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
06 |
35П 0101800 |
320 |
422,4 |
0,0 |
0% |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
00 |
|
|
429,0 |
257,6 |
60% |
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
265,0 |
152,5 |
58% |
Информирование жителей муниципального образования |
12 |
02 |
35Е 0100300 |
|
265,0 |
152,5 |
58% |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
35Е 0100300 |
200 |
225,0 |
112,5 |
50% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
35Е 0100300 |
240 |
225,0 |
112,5 |
50% |
Иные бюджетные ассигнования |
12 |
02 |
35Е 0100300 |
800 |
40,0 |
40,0 |
100% |
Уплата налогов, сборов, иных платежей |
12 |
02 |
35Е 0100300 |
850 |
40,0 |
40,0 |
100% |
Другие вопросы в области средств информации |
12 |
04 |
|
|
164,0 |
105,1 |
64% |
Информирование жителей муниципального образования |
12 |
04 |
35Е 0100300 |
|
164,0 |
105,1 |
64% |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 |
04 |
35Е 0100300 |
200 |
164,0 |
105,1 |
64% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
04 |
35Е 0100300 |
240 |
164,0 |
105,1 |
64% |
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Матушкино
от 01 августа 2018 года № 9/2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Матушкино на 2018 год
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Утверждено, тыс. руб. |
Исполнено, тыс. руб. |
Процент исполне-ния |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ОБЩЕ-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
|
|
13 721,6 |
6 917,6 |
50% |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
2 212,8 |
1 375,7 |
62% |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
31А 0100000 |
|
2 119,6 |
1 375,7 |
65% |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами |
01 |
02 |
31А 0100100 |
100 |
2 107,6 |
1 363,7 |
65% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
31А 0100100 |
120 |
2 107,6 |
1 363,7 |
65% |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
02 |
31А 0100100 |
200 |
12,0 |
12,0 |
100% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
02 |
31А 0100100 |
240 |
12,0 |
12,0 |
100% |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 |
02 |
35Г 0101100 |
|
93,2 |
0,0 |
0% |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами |
01 |
02 |
35Г 0101100 |
100 |
93,2 |
0,0 |
0% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
35Г 0101100 |
120 |
93,2 |
0,0 |
0% |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
2 261,9 |
1 110,6 |
49% |
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
01 |
03 |
31А 0100200 |
|
101,9 |
30,6 |
30% |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами |
01 |
03 |
31А 0100200 |
100 |
101,9 |
30,6 |
30% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
31А 0100200 |
120 |
101,9 |
30,6 |
30% |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
01 |
03 |
33А 0400100 |
|
2 160,0 |
1 080,0 |
50% |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
03 |
33А 0400100 |
800 |
2 160,0 |
1 080,0 |
50% |
Специальные расходы |
01 |
03 |
33А 0400100 |
880 |
2 160,0 |
1 080,0 |
50% |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
9 203,8 |
4 431,3 |
48% |
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
01 |
04 |
31Б 0100500 |
|
8 696,7 |
4 338,1 |
50% |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами |
01 |
04 |
31Б 0100500 |
100 |
6 135,4 |
3 266,9 |
53% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
31Б 0100500 |
120 |
6 135,4 |
3 266,9 |
53% |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
31Б 0100500 |
200 |
2 560,3 |
1 071,2 |
42% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
31Б 0100500 |
240 |
2 560,3 |
1 071,2 |
42% |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
31Б 0100500 |
800 |
1,0 |
0,0 |
0% |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
31Б 0100500 |
850 |
1,0 |
0,0 |
0% |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 |
04 |
35Г 0101100 |
|
507,1 |
93,2 |
18% |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами |
01 |
04 |
35Г0101100 |
100 |
507,1 |
93,2 |
18% |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
35Г0101100 |
120 |
507,1 |
93,2 |
18% |
ДРУГИЕ ОБЩЕ-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
13 |
|
|
43,1 |
0,0 |
0% |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
01 |
13 |
31Б 0100400 |
|
43,1 |
0,0 |
0% |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
31Б 0100400 |
800 |
43,1 |
0,0 |
0% |
Уплата налогов, сборов, иных платежей |
01 |
13 |
31Б 0100400 |
850 |
43,1 |
0,0 |
0% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
00 |
|
|
270,0 |
100,4 |
37% |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
|
|
270,0 |
100,4 |
37% |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
35Е 0101400 |
200 |
270,0 |
100,4 |
37% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
35Е 0101400 |
240 |
270,0 |
100,4 |
37% |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
|
|
1 151,0 |
453,1 |
39% |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
1 151,0 |
453,1 |
39% |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
08 |
04 |
35Е 0100500 |
|
1 151,0 |
453,1 |
39% |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
35Е 0100500 |
200 |
1 151,0 |
453,1 |
39% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
35Е 0100500 |
240 |
1 151,0 |
453,1 |
39% |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
|
|
1 630,8 |
707,7 |
43% |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
710,0 |
707,7 |
100% |
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
10 |
01 |
35П 0101500 |
|
710,0 |
707,7 |
100% |
Межбюджетные трансферты |
10 |
01 |
35П 0101500 |
500 |
710,0 |
707,7 |
100% |
Иные межбюджетные трансферты |
10 |
01 |
35П 0101500 |
540 |
710,0 |
707,7 |
100% |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
920,8 |
0,0 |
0% |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
10 |
06 |
35Г0101100 |
|
498,4 |
0,0 |
0% |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
06 |
35Г0101100 |
300 |
498,4 |
0,0 |
0% |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
06 |
35Г0101100 |
320 |
498,4 |
0,0 |
0% |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
10 |
06 |
35П 0101800 |
|
422,4 |
0,0 |
0% |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
06 |
35П 0101800 |
300 |
422,4 |
0,0 |
0% |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
06 |
35П 0101800 |
320 |
422,4 |
0,0 |
0% |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
00 |
|
|
429,0 |
257,6 |
60% |
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
265,0 |
152,5 |
58% |
Информирование жителей муниципального образования |
12 |
02 |
35Е 0100300 |
|
265,0 |
152,5 |
58% |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
35Е 0100300 |
200 |
225,0 |
112,5 |
50% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
35Е 0100300 |
240 |
225,0 |
112,5 |
50% |
Иные бюджетные ассигнования |
12 |
02 |
35Е 0100300 |
800 |
40,0 |
40,0 |
100% |
Уплата налогов, сборов, иных платежей |
12 |
02 |
35Е 0100300 |
850 |
40,0 |
40,0 |
100% |
Другие вопросы в области средств информации |
12 |
04 |
|
|
164,0 |
105,1 |
64% |
Информирование жителей муниципального образования |
12 |
04 |
35Е 0100300 |
|
164,0 |
105,1 |
64% |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 |
04 |
35Е 0100300 |
200 |
164,0 |
105,1 |
64% |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
04 |
35Е 0100300 |
240 |
164,0 |
105,1 |
64% |
|
ИТОГО |
17 202,4 |
8 436,4 |
49% |
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Матушкино
от 01 августа 2018 года № 9/2
Источники финансирования дефицитабюджета муниципального округа Матушкино за 1 полугодие 2018 года
Код бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Утверждено, тыс. руб. |
Исполнено, тыс. руб. |
Процент исполне-ния |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
01 |
00 |
00 |
00 |
00 |
000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
900,0 |
-238,8 |
|
01 |
05 |
00 |
00 |
00 |
000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
900,0 |
-238,8 |
|
01 |
05 |
0201 |
00 |
00 |
510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-16302,4 |
-8675,2 |
- |
01 |
05 |
0201 |
3 |
00 |
510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
-16302,4 |
-8675,2 |
- |
01 |
05 |
0201 |
00 |
00 |
610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
17202,4 |
8436,4 |
- |
01 |
05 |
0201 |
03 |
00 |
610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
17202,4 |
8436,4 |
- |
ИТОГО: |
900,0 |
-238,8 |
|